240/2022 |
046.247.493-32 |
JEOVAM DOS SANTOS FILHO |
Contratação de apresentação artística em Show Musical da Banda Bate Esteira do Vaqueiro, durante as comemorações culturais e tradicionais do Sagrado Coração de Jesus na Comunidade de Tábuas, neste município. |
28/07/2022 a 31/08/2022 |
R$ 3.750,00 |
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1º ADITIVO 562-2021 |
40.506.609/0001-51 |
GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR |
O presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência contratual, por igual período
e valor, conforme prevê o Art. 57, II, da Lei 8.666/93. |
11/06/2022 a 11/12/2022 |
R$ 151.200,00 |
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2º ADITIVO 205-2021 |
14.115.352/0001-05 |
ELSON RAMOS MALAQUIAS |
Termo Aditivo tem por objeto aumentar o quantitativo previstos no Contrato nº 205/2021, em 25% (vinte e cinco por cento) dos itens contratados, relacionados em planilha anexa, parte integrante deste Termo Aditivo. |
28/06/2022 a 07/04/2023 |
R$ 30.917,50 |
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1º ADITIVO 021-2022 |
06.126.127/0001-38 |
SERVITRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
Acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 49.328,34 |
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1º ADITIVO 023-2022 |
09.408.031/0001-50 |
STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUÇÕES EIRELI |
Acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 28.228,65 |
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1º ADITIVO 037-2022 |
019.784.345-02 |
EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA |
Acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 13.904,18 |
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1º ADITIVO 049-2022 |
480.160.711-04 |
JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES |
Acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 13.772,36 |
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1º ADITIVO 036-2022 |
015.110.235-03 |
REGINALDO BASTOS DOS SANTOS |
Acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 11.295,48 |
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1º ADITIVO 039-2022 |
053.515.115-25 |
LUCIANO DA SILVA PEDROSA |
Acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 9.880,00 |
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1º ADITIVO 030-2022 |
239.271.785-00 |
AMILTON TELES DE ANDRADE |
Acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 25.742,00 |
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1º ADITIVO 020-2022 |
064.981.015-55 |
ENILDA DOS SANTOS |
Acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 52.130,60 |
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1º ADITIVO 048-2022 |
032.929.345-16 |
LUCIANO BATISTA AMORIM |
Consiste na supressão de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 42.770,00 |
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1º ADITIVO 040-2022 |
868.120.665-67 |
ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO |
Consiste no acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 9.569,28 |
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1º ADITIVO 053-2022 |
860.594.425-01 |
AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO |
Consiste na SUPRESSÃO de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, em conformidade com o Art. 65, I, “a”, §1º da Lei 8.666/93. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 44.436,00 |
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1º ADITIVO 043-2022 |
042.602.885-63 |
JOSÉ ADSON MAGALHÃES |
O presente termo de aditivo consiste no acréscimo de quantitativo em face da necessária correção na quantidade de quilometragem diária a percorrer pelo contratado durante a execução contratual, promovendo assim a alteração na Planilha Orçamentária, visando o pleno atendimento do transporte dos alunos nas respectivas rotas, conforme solicitado pela Secretaria de Educação. |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 57.792,00 |
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1º ADITIVO 032-2022 |
635.536.351-34 |
EDIMILSON ALVES RODRIGUES |
Acréscimo de quantitativo |
20/05/2022 a 01/02/2023 |
R$ 10.781,62 |
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2º ADITIVO CONT. 523/2021 |
962.368.685-49 |
HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR |
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 523/2021 que tem como objeto a locação de terreno, localizado na fazenda Cruz e Nogueira, neste município, para funcionamento de área para descarte de coleta de lixo do Munícipio de Formosa Do Rio Preto. |
29/06/2022 a 30/12/2022 |
R$ 18.000,00 |
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Listar |
3º ADITIVO CONT. 022/2021 |
289.547.505-91 |
MARIA ELÍRIA DE CASTRO BATISTA |
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 022/2021 que tem como objeto a Locação de imóvel, situado na Rua do Egito, nº 1.314 – Centro, neste município, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. |
29/06/2022 a 30/09/2022 |
R$ 7.500,00 |
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Listar |
1º ADITIVO CONT. 320/2021 |
09.408.031/0001-50 |
STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |
Acréscimo de quantitativo ao Contrato nº 320/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra para execução de serviços eventuais nas Secretarias deste Município, originário do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 014/2021 e Processo Administrativo n° 1.066/2021. |
30/07/2021 a 30/07/2022 |
R$ 655.520,55 |
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SEGUNDO |
08.600.551/0001-06 |
ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
EXTRATO DE 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 406/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.258/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, CNPJ nº 13.654.454/0001-28. CONTRATADA: ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.600.551/0001-06. OBJETO: O presente Termo aditivo tem como objeto revisar o valor contratado, decorrente do justificado e comprovado desequilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme prevê o Art. 65 II “d” da Lei 8.666/93. |
05/10/2021 a 05/10/2022 |
R$ 704.557,38 |
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Listar |
537/2021 |
12.381.060/0001-80 |
LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
Locação de máquinas e veículos pesados, destinados a atenderem as demandas desta Prefeitura, nas Secretarias de Agricultura, Combate à Seca e Estiagem e Infraestrutura, Serviços Públicos e Saneamento. |
11/10/2021 a 11/10/2022 |
R$ 4.234.000,00 |
Baixar |
Listar |
536/2021 |
18.972.352/0001-74 |
TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA |
Locação de máquinas e veículos pesados, destinados a atenderem as demandas desta Prefeitura, nas Secretarias de Agricultura, Combate à Seca e Estiagem e Infraestrutura, Serviços Públicos e Saneamento. |
11/10/2021 a 11/10/2022 |
R$ 3.966.000,00 |
Baixar |
Listar |
058/2022 |
11.508.726/0001-56 |
LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário de ambientes, compreendendo desinsetização, desratização, descupinização, Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Caixa D`água nas diversas Secretarias e Órgãos da Prefeitura de Formosa do Rio Preto. |
15/02/2022 a 15/02/2023 |
R$ 1.599.426,40 |
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Listar |
7º ADITIVO CONT. 949/2016 |
10.672.793/0001-49 |
ART PROJETOS CONSTRUÇÕES |
Prorrogação da vigência contratual, conforme previsto no Art. 57, §1º, Inciso II, da Lei 8.666/93, e Cláusula Sexta do Contrato. |
19/01/2021 a 19/09/2021 |
|
Baixar |
Listar |
1º TERMO ADITIVO CONTRATO 195/2021 |
08.079.141/0001-53 |
GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS – SOCIEDADADE SIMPLES |
Alteração quantitativa, visando a inclusão do item 32.02 – Consulta Pré-Anestésica, ao Contrato nº 195/2021, que tem como objeto a contratação de PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, pessoas físicas ou jurídicas, para prestação de serviços através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, de acordo com as especificações, valores e obrigações constantes no anexo II do Edital de Chamada Pública nº 001/2021. |
22/06/2021 a 29/03/2022 |
R$ 40.000,00 |
Baixar |
Listar |
227 |
19.326.747/0001-62 |
SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI |
1.1 Constitui objeto deste Contrato a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo, destinados a atenderem as demandas das Secretarias Municipais, da Prefeitura de Formosa do Rio Preto, originário do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 004/2021 e Processo Administrativo n° 295/2021, sendo a Contratada vencedora dos lotes 01 e 07. |
27/04/2021 a 27/04/2022 |
R$ 744.600,00 |
Baixar |
Listar |
226 |
19.762.090/0001-86 |
AÇOGUE SÃO MARCOS LTDA ME |
Constitui objeto deste Contrato a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo, destinados a atenderem as demandas das Secretarias Municipais, da Prefeitura de Formosa do Rio Preto, originário do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 004/2021 e Processo Administrativo n° 295/2021, sendo a Contratada vencedora do Lote 03. |
27/04/2021 a 27/04/2022 |
R$ 366.878,04 |
Baixar |
Listar |
225 |
08.437.957/0001-01 |
EDMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA |
1.1 Constitui objeto deste Contrato a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo, destinados a atenderem as demandas das Secretarias Municipais, da Prefeitura de Formosa do Rio Preto, originário do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 004/2021 e Processo Administrativo n° 295/2021, sendo a Contratada vencedora do Lote 06.
|
27/04/2021 a 27/04/2022 |
R$ 473.471,00 |
Baixar |
Listar |
224 |
34.063.081/0001-90 |
BERNARDO STOFFELS |
1.1 Constitui objeto deste Contrato a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo, destinados a atenderem as demandas das Secretarias Municipais, da Prefeitura de Formosa do Rio Preto, originário do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 004/2021 e Processo Administrativo n° 295/2021, sendo a Contratada vencedora dos Lotes 02,04 e 05.
|
28/04/2021 a 28/04/2022 |
R$ 562.844,71 |
Baixar |
Listar |
223 |
07.769.470/0001-63 |
PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA |
1.1 Constitui objeto deste Contrato a contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente e papelaria, destinados a atenderem as demandas das Secretarias Municipais, da Prefeitura de Formosa do Rio Preto, originário do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 001/2021 e Processo Administrativo n° 292/2021, sendo a Contratada vencedora do Lotes 02 e 07. |
27/04/2021 a 31/12/2021 |
R$ 420.500,00 |
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